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外部审计报告_外部审计报告

时间:2024-09-24 00:20 阅读数:4657人阅读

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况钛媒体3月11日报道,南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告显示,审查财务报告并发表意见,监督和评价外部审计机构的工作,聘任公司财务总监,监督和评价内部审计工作,协调管理、内部审计及相关部门与外部审计机构的关系。 .

外部审计报告

安徽安福电池:2023年度董事会审计委员会履职情况报告钛媒体App新闻3月11日,安徽安福电池2023年度董事会审计委员会报告关于审计委员会的基本情况、会议召开情况及主要工作内容。 报告期内审计委员会监督了外部审计机构的工作,指导了内部审计工作,审阅了财务报告并发表了意见,评价了内部控制的有效性。 性,并有效地履行了自己的职责。 审计委员会将继续提议...

亚天系统集成科技(苏州)有限公司2023年度审计委员会业绩报告钛媒体3月12日报道称,亚天系统集成科技(苏州)有限公司2023年度审计委员会共召开4次会议,审核财务报告、评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等。,认真履行职责。 委员们确认公司财务报告的真实性,审阅了内部控制自我评价报告,认为公司内部控制制度合法合规...

宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告对2022年度报告审计工作进行了专题审核,监督了外部审计工作和内部审计工作开展情况,总结了会计师事务所2023年度审计工作,并提出了再聘用建议。 审计委员会在监督审计工作、指导内外部审计和内部控制工作、审阅公司财务报告等方面发挥积极作用。

重庆勤安机电股份有限公司审计委员会2023年度履职情况钛媒体3月11日报道,重庆勤安机电股份有限公司审计委员会2023年度共召开4次会议,评估外部审计机构工作情况并审核公司财务报告并提出意见,评价公司内部控制的有效性,协调管理层与外部审计机构的沟通等,积极履行监督职责。 2024年,我们将继续狠抓审计工作,完善内部审计体系,维护...

...拟聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。据智通财经APP,中国外运(00598)发布公告。公司董事会会议审议并表决了更新2024年度财务报告。 外部审计师建议:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。预计审计费用为1,120万元,其中财务报告审计费用为970万元。 里面...

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苏州银行取消普华永道2024年度外部审计代理业务。根据苏州银行公告,经与普华永道协商,鉴于近期相关事项需进一步核实,基于审慎原则并考虑业务需求,该行将调整原普华永道提供年度审计服务的范围中期财务报告审阅等服务,服务费为95万元。同时,取消经2023年度股东大会审议批准的新议案,并于2024年重新开始聘请外部审计机构。 .

中国银行:拟调整2024年度外部审计师聘任安排。南方财经6月7日报道,中国银行宣布,董事会通过决议,调整2024年度外部审计师聘任安排。 同意调整原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)与普华永道会计师事务所的续聘安排,停止提供年度审计服务,聘请其提供2024年中期财务报告审阅等专业服务及相关专业服务服务费...

郑州煤机(00564)聘任立信、德勤香港为公司2024年度外部审计师。公司董事会审议通过了《关于聘任2024年度外部审计机构和内控审计机构的议案》。 董事会同意公司聘任顺伦盘会计师事务所(以下简称"隆信",按照中国企业会计准则提供A股审计等服务)和德勤华永会计师事务所(以下简称"德勤香港"),提供A股审计等服务符合中国企业会计准则的会计及其他服务(以下简称"德勤香港",按照国际财务报告准则建议...

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石化油田服务将于6月12日召开股东大会,审议续聘2024年度外部审计机构等事项...本次股东大会共审议14项议案,具体如下:1.审议通过2023年度董事会工作报告2.审议通过2023年度监事会工作报告审议并批准公司2023年度经审计的财务报告和审计报告4、审议并批准公司2023年度利润分配方案5、审议并批准2024年度外部审计机构的续聘议案6、...

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