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外部审计主要审什么内容

时间:2024-12-28 18:08 阅读数:8271人阅读

...香港)计划聘请德勤华永会计师事务所为2024年度境内外审计服务的外部审计师。海通恒信(01905.HK)公告称,根据市场信息,公司计划于2024年度更换会计师事务所。 董事会于2024年12月23日作出决议,经公司审计委员会推荐,聘任德勤华永会计师事务所和德勤会计师事务所 eToucheTohmatsuCertifiedPublicAccountantsLLP(SpecialGeneralPartnership)(统称Deloitte&ToucheLLP)于2024年担任公司的境内外审计师。 外部审计机构服务...

广州银行:IPO进展正常,已启动外部审核机构,从事证券服务业务6个月。深交所根据上市审核规则,暂时中止了广州银行IPO项目。 广州银行向记者透露,目前IPO流程正在按程序正常推进,选择外部审计机构的招标程序已正式启动,计划在规定时间内重新选择会计师事务所并重新提交相关文件。 文件恢复发布审查。 了解更多内容请下载21FinanceAPP

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安徽安福电池:董事会审计委员会2023年度履职情况报告TMT邮报3月11日报道,安徽安福电池董事会审计委员会2023年度报告了审计委员会的基本情况、会议召开情况及主要工作内容。 报告期内,审计委员会监督外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审核财务报告并出具审计意见,评价内部控制的有效性,有效履行了审计职责。 审计委员会将继续提议...

钛媒体3月11日报道《江苏安宽智能电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 规定了江苏安宽智能电子股份有限公司董事会审计委员会的组成、职责范围、议事规则等。 内容强调审计委员会对公司内外部审计工作的监督和评价,以及内部控制的监督和评价。 审计委员会要求对财务信息和披露情况进行真实、准确、完整的审核,并提出内部控制建议...

钛媒体3月11日报道《深圳朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,对深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会的组成、职责、工作程序、议事规则进行了规定。 规则等内容旨在完善公司治理结构,完善内部控制体系,促进公司规范、稳定、可持续发展。 审计委员会主要负责公司内外部审计、审核的沟通、监督和核实...

江苏力兴通用钢球股份有限公司独立董事2023年度工作报告。2023年,他们认真履行职责,出席董事会并出席会议 召开股东大会,发表独立意见,审议重大事项,进行现场调查,参加专门委员会会议,积极研究相关问题 法律法规的规定,表示将继续为公司发展做出贡献,维护股东权益。 未拟召开董事会、聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构、咨询机构。 报告内容真实、准确...

广州银行IPO有​​新进展吗?广州银行拟聘请3家会计师事务所。公告称拟聘请3家外部审计机构,停止为广州银行提供IPO审计服务。 招标项目内容为为广州银行提供IPO审计服务,对投标人原审计机构出具的IPO申请文件进行审核,出具审核意见并说明差异;出具近三年及第一期IPO审计报告等文件。

安达玛:不存在大股东非法资金占用和财务舞弊行为,"逆转计划"已启动……年度报告已经外部审计师审核,不存在大股东非法资金占用和财务舞弊行为。 2023年全年,公司利润主要受到销量同比下降,尤其是销售价格疲软、体内高成本库存以及财务费用同比增加的影响。 公司通过专注于提高业务质量、增加高利润产品组合在销售中的比例、严格控制营业费用来部分抵消上述因素...

艾比森:由于市场扩张、公司治理优化等原因,预计2023年业绩将有所增长……据金融界消息,1月15日,有投资者在互动平台向艾比森提问:您好,在 鉴于行业整体业绩一般,预计今年公司业绩大幅增长的主要原因是什么?相关业务数据有信心通过外部审核吗?公司回应:2023年公司业绩预期增长的主要原因是市场拓展力度加大、公司治理结构优化和团队凝聚力……

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