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什么是内部控制的主要内容

时间:2025-01-08 05:58 阅读数:8929人阅读

三内环保IPO:董事长被警告!亲戚占用资金!内控问题多多!明星★IPO报精彩文章立即推送问询函,北交所共问询12项,主要涉及 三内环保公司治理和内控规范、业绩大幅增长的原因...三内环保解释称,这主要是由于下游有色金属冶炼行业竞争格局高度集中。 然而,公司对大客户的高度依赖可能会对公司的抗风险能力产生负面影响……

什么是内部控制的主要内容

四川广安爱众股份有限公司内部控制评估管理系统RevisedDraftTitaniumMediaApp 据3月13日消息,本公告发布了《四川广安爱众股份有限公司内部控制评价管理制度修订草案》,包括制度总体原则和内部控制评价的组织机构。 、内容、程序和方法、内部控制缺陷的认定与整改等内容,并规定了内部控制评价报告的编制和监控要求。 该制度自发布之日起施行,2013版同时废止...

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信银电子(中国)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App新闻3月12日,信银电子(中国)股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告。报告内容包括内部控制评价总体情况、评价范围、控制活动、信息与沟通等内容。 报告指出了公司内部控制缺陷的识别,以及内部控制缺陷的整改情况,最后得出了公司内部控制评价结论...

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河南某国资平台正在筹划港股IPO,现正在招标内控顾问和行业顾问,购买港股IPO上市内控咨询服务和行业咨询服务。 内部控制咨询服务项目需要投标人向买方提供符合香港联交所上市规则的内容,包括但不限于:对公司的内部控制进行审核和评估。 公司内部流程和控制体系,提出漏洞建议,出具内部控制审核报告,确认公司内部控制符合香港联交所的要求。 交流要求及相关内容。 行业咨询服务...

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《2023年度内部控制自我评价报告》钛媒体3月13日报道,飞亚达精密科技股份有限公司发布了《2023年度内部控制自我评价报告》。评价确认,公司不存在财务报告和非财务报告的内部控制自我评价报告。 存在重大缺陷,内部控制的有效性得到合理保证。 董事会保证报告内容真实、准确,全面说明了公司内部控制的现状。

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芯银电子(中国)股份有限公司内部控制制度钛媒体3月12日报道称,该制度对公司内部控制框架、检查监督、信息披露等方面进行了规定,强调了内部控制和监督实施的重要性。 同时,明确了内部控制的基本要素和涵盖的业务环节,以及内部控制的信息披露要求。 本制度将制定公司内部各部门、子公司相关的具体流程制度,以确保...

安科智能电子发布2023年度内部控制评价报告钛媒体App新闻3月11日,江苏安科智能电子股份有限公司发布2023年度内部控制评价报告,并经审计委员会、监事会、保荐机构审议通过。 报告显示,公司财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷;非财务报告内部控制未发现重大缺陷。 董事会对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任...

ST科利达:2023年度内控审计报告负面意见及其他风险警示已实施。据金融界消息,5月6日,有投资者在互动平台询问ST科利达公司是否存在ST风险。 公司回应:公司2023年度内部控制审计报告为负面意见,并已实施其他风险警示。具体内容请参见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站发布的关于实施其他风险警示并暂停交易的公告(公告编号:2024-031)。 ...

...中国东方航空股份有限公司2024年至2026年度财务报告审计及内部控制审计项目招标天眼查招标信息提示,中国东方航空股份有限公司添加了中国东方航空股份有限公司。2024年至2026年财务报告审计及内部控制审计项目招标公告 本次招标东方航空股份有限公司2024年至2026年财务报告审计和内部控制审计项目的具体内容包括为投标人提供年度财务报告审计和内部控制审计服务。 服务期限:3年。 信息...

航金科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告。公司财务报告和非财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷。 公司严格按照企业内部控制规范体系的要求,建立健全内部控制制度,并将持续加强内部控制建设,促进公司健康可持续发展。 蔡卫东董事长签署并确认了报告内容。

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